一、主要职责、内设机构及下属基层单位
根据中共常州市委、常州市人民政府《关于印发〈常州市人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》(常发〔2014〕29号),市政府办公室为市政府工作部门,挂市政府研究室、市接待办公室、市政府金融工作办公室、市应急管理办公室牌子。
(一)主要职责
1、负责市政府会议和全市性重要活动的准备和组织工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
2、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文,起草市政府领导同志部分讲话和其他文稿。
3、办理上级党委、政府及部委办局和市外其他地区发送市政府的文电。研究市政府各部门和各辖市、区政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。
4、督促检查市政府各部门和各辖市、区政府对国务院、省政府、市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向市政府领导同志报告。
5、负责市委、市政府总值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市委、市政府领导同志的指示。
6、负责应急管理工作,协助市政府领导同志做好突发事件应急处置工作。
7、负责全国、省和市人大、政协交市政府的有关议案和提案的办理工作。
8、负责向国务院办公厅和省政府办公厅报送重要政务信息。组织调查研究,搜集整理信息,准确及时地向市政府领导同志反映情况,提出建议。
9、指导、监督全市政府信息公开工作,并具体承办市政府信息公开事务。
10、负责全市政府系统电子政务的规划、管理和组织建设工作。
11、负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要讲话文稿。
12、负责组织或参与全市改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究与决策咨询,提出政策性建议和咨询意见。
13、负责中央、省部领导来常考察调研、检查指导的各类团组的接待工作;负责全市性重大活动和重要会议的接待服务工作。
14、负责指导企业上市工作,协助国家证券监管机构做好上市公司长期发展工作。
15、加强金融管理和服务,帮助指导金融机构服务地方经济,负责全市小额贷款公司的监督管理工作。
16、联系市政府驻外办事机构有关工作。
17、办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。
(二)内设机构
1、根据上述职责,市政府办公室设16个内设机构:
市委、市政府总值班室,综合处、文电处、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、秘书九处、信息处、电子政务处(政府信息公开处)、市政府督查室、组织人事处(老干部处)。
2、市政府研究室设4个内设机构:
综合研究处、发展研究处、政策研究处、改革研究处。
3、市接待办公室设3个内设机构:
接待一处、接待二处、接待三处。
4、市政府金融工作办公室设4个内设机构:
综合规划处、资本市场处、银行保险处、金融环境处。
5、市应急管理办公室设4个内设机构:
应急管理处、应急协调处(应急中心)、技术保障处、应急指导处。
(三)下属单位
根据市编委《关于设立常州市电子政务中心的通知》(常编〔2015〕58号)和市人社《关于同意常州市电子政务中心参照公务员法管理的函》(常人社函〔2015〕5号),市电子政务中心为市政府办公室下属事业单位,参照公务员法管理。
1、主要职责
(1)负责统筹市级党政群机关电子政务外网的管理。
(2)负责市行政中心、市“一办四中心”政务服务平台外网基础设施及应用的建设和管理。
(3)负责做好市政府门户网站及网站群的建设和管理。
(4)负责全市电子政务外网信息资源整合利用和数据共享。
2、内设机构
根据上述职责,市电子政务中心设5个内设机构:
综合科、电子政务推进科、技术保障科、网站管理科、网络安全科。
二.2015年度完成主要工作
2015年,是全面实现“十二五”规划目标的收官之年,也是全面推进常州现代化建设进程的重要一年。市政府办公室以十五届人大四次会议和市委十一届八次全会精神为指导,紧紧围绕苏南现代化建设示范区的目标,主动适应经济发展新常态,按照“为民谋利、高效运转”的总体要求,扎实开展好各项工作,为全市经济社会的发展做出了积极贡献。
(一)推进各项重点工作和重点工程的能力水平进一步提升
1、综合协调保重点。紧紧围绕市委、市政府的重要部署,始终坚持“贯通上下、联系左右、协调内外”的工作原则,组织有关部门先后就“十三五”规划制订、深入推进行政审批制度改革、行政区划调整、产城融合、历史文化名城建设、公务用车改革、惠民实事办理等一系列热点难点问题,做了大量细致的协调工作,确保了市委、市政府各项决策的顺利实施。
2、以文辅政质量高。紧紧围绕市委、市政府确定的重点工作和领导关注的重大问题以及群众关心的热点、难点问题,开展专题调研。重点起草了2016年政府工作报告、常州经济社会发展情况汇报、对接“一带一路”和长江经济带建设情况汇报等综合性文稿60余篇,充分反映了全市中心工作进展情况、典型做法和工作经验,并提出了有关意见建议,多篇调研报告得到了市委、市政府主要领导批示。
3、 “三办”工作上水平。按照省、市委关于精文简会的有关要求,严格执行有关规定,精简会议、文件数量,提高公文质量。进一步规范行政公文审核流程,严格控制发文数量和发放范围,做到精简行文、按需发文,全年共制发市政府及办公室各类公文600余件。组织筹办各类重要会议180余场次,同时认真做好2015中国常州科技经贸洽谈会、常州国际动漫展等重大活动的统筹协调工作,协助做好党和国家领导人、省部级领导、各类党政代表团等来常调研考察活动的组织保障工作。
4、政务公开全覆盖。通过实施“互联网+”政务服务,加快信息化与政务服务的深度融合,全市电子政务实现了统一管理、统一规划、统一建设的“三统一”, 政务服务水平得到有效提升。加快政府门户网站群建设,实现系统互联互通,信息整合共享,目前,常州政府网站群已整合了51家政府部门子站。优化“三合一”阳光政务平台建设,进一步深化巩固和规范行政权力网上公开透明运行工作,基本形成覆盖市、辖市(区)、街道(乡镇)、社区(自然村)的四级电子政务服务网络体系。进一步深化政府信息公开,及时发布全市重大决策、政策信息,有序推进重点领域公开,认真做好依申请公开。
5、督查督办重责任。综合运用多种督查方法和督查信息管理平台等现代化用段,创新督查机制,加大督查落实力度,确保市委、市政府各项重点工作任务的落实。会同相关部门围绕10个“三年行动计划”确定的109项目标任务,逐条逐项对标检查,客观评估完成情况,分析存在问题,提出对策建议,为市领导了解情况、科学决策、推进落实发挥了重要的参考作用。加大对建议提案办理工作的协调和督促指导力度,着力提高办结率、办成率和满意率。全年共协调和指导办理建议提案452件,办理满意率和基本满意率达100%。
6、信息服务讲效率。注重提高政务信息服务水平,紧扣经济社会发展中的重点、热点、难点问题,敏锐捕捉信息,注重深度挖掘,努力提升信息质量。截止2015年年底,累计向省政府办公厅报送《常州信息》2178条,全年累计积分4935分,连续四年位居全省第一。2015年,“市长与网民”回应小组共编报《每周一报》26期、《网络常州热点信息》12期、《每月一告》12期。相关部门根据市领导批示要求,对网友反映的情况认真进行了调查处理,得到了网友的正面评价,起到了畅通渠道、回应民意、改进工作、提升形象的良好效果。
7、应急处置重保障。健全值班工作机制,制定《应急值守制度》,建立“三核实”、周点评、月通报、年考核和批示督办制度,持续推进政府系统应急值守制度化、规范化建设。加快应急综合应用平台建设,目前6个辖市(区)和43家市级应急委成员单位全部实现突发事件信息网上直报。加强应急演练,共组织轨道交通工程突发事故及灾害应急处置、危化品事故应急救援、消防灭火救援等多个综合演练,及时验证预案、磨合机制、拉动队伍。成功处置 “8?29”溧阳竹箦重大交通事故、6月中下旬强降雨洪涝灾害等一系列突发事件,应急处突和预防处置能力有了新提升。
8、金融服务促发展。加强金融协调工作力度,加大地方金融资源整合,增强服务实体经济、服务金融业发展的能力。积极推动地方金融市场发展,指导金融机构突出发展特色,创新融资方式,扩大融资渠道。加强金融支持小微企业服务,建设常州市中小企业低息统借统贷平台,发挥统贷资金成本低、期限长等优势,更好地缓解小微企业融资难、融资贵的问题。及时防范和打击各种逃废金融债务行为,着力优化区域金融生态环境。
(二)团结协作和谐共进的氛围进一步提升
1、作风建设有成效。根据中央、省委的部署要求和市委的安排,按照“四专题一强化”的工作要求,精心组织了“严以修身”、“严以律己”、“严以用权”等专题研讨,确保专题教育活动有序开展。召开辖市区、各部委办局办公室主任座谈会,充分听取基层对办公室工作的意见建议。围绕“三解三促”,结合新一轮茅山老区“百千万”帮扶工程,组织党员领导干部深入重大项目、重点工程现场调研,听取意见、排查问题,解决矛盾。
2、制度建设有特色。认真贯彻落实中央、省市委关于改进工作作风、厉行节约的各项规定,从办公室日常工作抓起,制作了《政府办工作流程图》,并在原有基础上对办公室工作制度修订、完善,形成了《市政府办公室内部管理制度汇编》,做到了用制度管人,按规定办事。把办公室学习制度化,通过定期开展集中培训、网络在线教育、我来讲等学习活动,推动广大党员干部始终把学习放在首位,不断提升政治素养、理论水平和业务能力。
3、驻外机构管理讲规范。根据省清理规范驻省会城市办事机构的通知要求,由我办牵头,对我市各级政府、部门驻外办事机构进行了清理规范,并加强对驻外办事机构工作的指导协调,充分发挥其在我市宣传推介、招商引资工作方面的重要作用。
三、2015年度收支情况
(一)收入总计3971.61万元。
(二)支出决算总计3971.61万元。包括:
1. 从功能科目分类,包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。
(1)一般公共服务支出3135.84万元,主要用于单位开展财政事务而发生的基本支出和专项支出。
(2)科学技术支出3万元,主要用于“深入推进产城融合发展,大力提升常州综合实力研究”专项课题;
(3)社会保障和就业支出445.06万元,主要用于单位离退休人员的支出。
(4)医疗卫生支出100.53万元,主要用于单位职工医疗保障支出。
(5)住房保障支出287.18万元,主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。
2. 从经济科目分类,包括基本支出2640.64万元、项目支出1330.97万元。
四、“三公”经费决算情况
“三公”经费支出是指市政府办公室因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。2015年市政府办公室“三公”经费决算支出总计170.62万元,其中:本单位参加省、市组织的出国(境)团组15个,累计25人次,因公出国(境)费用61.72万元;全年公务用车保有量43辆,运行维护费78.84万元;全年国内公务接待263批次,外事接待34批次,公务接待费共支出30.06万元;全年我办共组织开展全市办公室系统培训和应急系统培训2次,共有278人次参加培训,除此之外,全年我办共有29人次参加其他部门组织的各级各类培训。
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.财政拨款支出决算表
6.财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款支出决算表
8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9. 财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.机关运行经费支出决算表
12. 政府采购支出决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:常州市人民政府办公室(汇总) 2015年度 金额单位:万元
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
按支出性质
|
行次
|
决算数
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
栏次
|
|
3
|
一、财政拨款收入
|
1
|
3,971.61
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
3,135.84
|
一、基本支出
|
55
|
2,640.64
|
其中:政府性基金
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
二、项目支出
|
56
|
1,330.97
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
三、上缴上级支出
|
57
|
0.00
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
四、经营支出
|
58
|
0.00
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
五、对附属单位补助支出
|
59
|
0.00
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
33
|
3.00
|
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
445.06
|
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
100.53
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
287.18
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
49
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
50
|
0.00
|
|
|
|
本年收入合计
|
23
|
3,971.61
|
本年支出合计
|
60
|
3,971.61
|
用事业基金弥补收支差额
|
24
|
0.00
|
结余分配
|
61
|
0.00
|
年初结转和结余
|
25
|
0.00
|
年末结转和结余
|
62
|
0.00
|
|
26
|
|
|
63
|
0.00
|
总计
|
27
|
3,971.61
|
总计
|
64
|
3,971.61
|
收入决算表
公开02表
编制单位:常州市人民政府办公室(汇总) 2015年度 金额单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
3,135.85
|
3,135.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
2,790.07
|
2,790.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
1,698.03
|
1,698.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
1,009.11
|
1,009.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010350
|
事业运行
|
82.93
|
82.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
统计信息事务
|
334.28
|
334.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010504
|
信息事务
|
334.28
|
334.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20113
|
商贸事务
|
9.50
|
9.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011399
|
其他商贸事务支出
|
9.50
|
9.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20132
|
组织事务
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013202
|
一般行政管理事务
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
206
|
科学技术支出
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20604
|
技术研究与开发
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060499
|
其他技术研究与开发支出
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
445.06
|
445.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
445.06
|
445.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
445.06
|
445.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
100.53
|
100.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
100.53
|
100.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
95.43
|
95.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
5.10
|
5.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
287.19
|
287.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
287.19
|
287.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
155.55
|
155.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
64.74
|
64.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210203
|
购房补贴
|
66.90
|
66.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
支出决算表
公开03表
编制单位:常州市人民政府办公室(汇总) 2015年度 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
3,135.85
|
1,807.87
|
1,327.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
2,790.07
|
1,780.96
|
1,009.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
1,698.03
|
1,698.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
1,009.11
|
0.00
|
1,009.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010350
|
事业运行
|
82.93
|
82.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20105
|
统计信息事务
|
334.28
|
26.91
|
307.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2010504
|
信息事务
|
334.28
|
26.91
|
307.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20113
|
商贸事务
|
9.50
|
0.00
|
9.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011399
|
其他商贸事务支出
|
9.50
|
0.00
|
9.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20132
|
组织事务
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2013202
|
一般行政管理事务
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
206
|
科学技术支出
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20604
|
技术研究与开发
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2060499
|
其他技术研究与开发支出
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
445.06
|
445.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
445.06
|
445.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
445.06
|
445.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
100.53
|
100.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
100.53
|
100.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
95.43
|
95.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
5.10
|
5.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
287.19
|
287.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
287.19
|
287.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
155.55
|
155.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
64.74
|
64.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210203
|
购房补贴
|
66.90
|
66.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
财政拨款收入支出决算总表
编制单位:常州市人民政府办公室(汇总) 2015年度 单位:万元
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
3,971.61
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
3,135.84
|
3,135.84
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
445.06
|
445.06
|
0.00
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
100.53
|
100.53
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
287.18
|
287.18
|
0.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
本年收入合计
|
24
|
3,971.61
|
本年支出合计
|
54
|
3,971.61
|
3,971.61
|
0.00
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
基本支出结转
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
项目支出结转和结余
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
收入总计
|
30
|
3,971.61
|
支出总计
|
60
|
3,971.61
|
3,971.61
|
0.00
|
财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:常州市人民政府办公室(汇总) 2016年7月 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
0.00
|
1,807.87
|
1,327.98
|
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
0.00
|
1,780.96
|
1,009.11
|
|
2010301
|
行政运行
|
0.00
|
1,698.03
|
0.00
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
0.00
|
0.00
|
1,009.11
|
|
2010350
|
事业运行
|
0.00
|
82.93
|
0.00
|
|
20105
|
统计信息事务
|
0.00
|
26.91
|
307.37
|
|
2010504
|
信息事务
|
0.00
|
26.91
|
307.37
|
|
20113
|
商贸事务
|
0.00
|
0.00
|
9.50
|
|
2011399
|
其他商贸事务支出
|
0.00
|
0.00
|
9.50
|
|
20132
|
组织事务
|
0.00
|
0.00
|
2.00
|
|
2013202
|
一般行政管理事务
|
0.00
|
0.00
|
2.00
|
|
206
|
科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
|
20604
|
技术研究与开发
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
|
2060499
|
其他技术研究与开发支出
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
445.06
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
445.06
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.00
|
445.06
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
100.53
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
0.00
|
100.53
|
0.00
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
0.00
|
95.43
|
0.00
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
0.00
|
5.10
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
287.19
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
287.19
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
155.55
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.00
|
64.74
|
0.00
|
|
2210203
|
购房补贴
|
0.00
|
66.90
|
0.00
|
|
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:常州市人民政府办公室(汇总) 2015年度 金额单位:万元
项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
经济分类编码
|
经济分类名称
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
合 计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
301
|
工资福利支出
|
0.00
|
1,673.03
|
0.00
|
30101
|
基本工资
|
0.00
|
244.30
|
0.00
|
30102
|
津贴补贴
|
0.00
|
1,172.96
|
0.00
|
30103
|
奖金
|
0.00
|
29.00
|
0.00
|
30104
|
社会保障缴费
|
0.00
|
101.81
|
0.00
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
12.80
|
0.00
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
112.15
|
0.00
|
302
|
商品和服务支出
|
0.00
|
0.00
|
170.68
|
30201
|
办公费
|
0.00
|
0.00
|
3.20
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
0.00
|
7.14
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
0.00
|
19.94
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
0.00
|
0.70
|
30211
|
差旅费
|
0.00
|
0.00
|
23.31
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
0.00
|
7.36
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
0.00
|
5.90
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
0.00
|
18.88
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
0.00
|
1.32
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
0.00
|
7.81
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
0.00
|
3.31
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
0.00
|
14.98
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
0.00
|
51.60
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
0.00
|
2.20
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.00
|
796.92
|
0.00
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
38.77
|
0.00
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
406.29
|
0.00
|
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
1.63
|
0.00
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30311
|
住房公积金
|
0.00
|
155.55
|
0.00
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
64.74
|
0.00
|
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
66.90
|
0.00
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
63.05
|
0.00
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
306
|
赠与
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30601
|
对国内的赠与
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30602
|
对国外的赠与
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30702
|
向国家银行借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30703
|
其他国内借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30704
|
向外国政府借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30705
|
向国际组织借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30706
|
其他国外借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
编制单位:常州市人民政府办公室(汇总) 2015年度 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类编码
|
科目名称
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
3,135.84
|
1,807.87
|
1,327.97
|
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
2,790.06
|
1,780.96
|
1,009.10
|
|
2010301
|
行政运行
|
1,698.03
|
1,698.03
|
0.00
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
1,009.10
|
0.00
|
1,009.10
|
|
2010350
|
事业运行
|
82.93
|
82.93
|
0.00
|
|
20105
|
统计信息事务
|
334.28
|
26.91
|
307.37
|
|
2010504
|
信息事务
|
334.28
|
26.91
|
307.37
|
|
20113
|
商贸事务
|
9.50
|
0.00
|
9.50
|
|
2011399
|
其他商贸事务支出
|
9.50
|
0.00
|
9.50
|
|
20132
|
组织事务
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
2013202
|
一般行政管理事务
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
206
|
科学技术支出
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
|
20604
|
技术研究与开发
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
|
2060499
|
其他技术研究与开发支出
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
445.06
|
445.06
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
445.06
|
445.06
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
445.06
|
445.06
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
100.53
|
100.53
|
0.00
|
|
21005
|
医疗保障
|
100.53
|
100.53
|
0.00
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
95.43
|
95.43
|
0.00
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
5.10
|
5.10
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
287.19
|
287.19
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
287.19
|
287.19
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
155.55
|
155.55
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
64.74
|
64.74
|
0.00
|
|
2210203
|
购房补贴
|
66.90
|
66.90
|
0.00
|
|
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开08表
编制单位:常州市人民政府办公室(汇总) 2015年度 金额单位:万元
项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
经济分类编码
|
经济分类名称
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
合 计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
301
|
工资福利支出
|
0.00
|
1,673.03
|
0.00
|
30101
|
基本工资
|
0.00
|
244.30
|
0.00
|
30102
|
津贴补贴
|
0.00
|
1,172.96
|
0.00
|
30103
|
奖金
|
0.00
|
29.00
|
0.00
|
30104
|
社会保障缴费
|
0.00
|
101.81
|
0.00
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
12.80
|
0.00
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
112.15
|
0.00
|
302
|
商品和服务支出
|
0.00
|
0.00
|
170.68
|
30201
|
办公费
|
0.00
|
0.00
|
3.20
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
0.00
|
7.14
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
0.00
|
19.94
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
0.00
|
0.70
|
30211
|
差旅费
|
0.00
|
0.00
|
23.31
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
0.00
|
7.36
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
0.00
|
5.90
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
0.00
|
0.04
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
0.00
|
18.88
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
0.00
|
1.32
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
0.00
|
7.81
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
0.00
|
3.31
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
0.00
|
14.98
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
0.00
|
51.60
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
0.00
|
2.20
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.00
|
796.92
|
0.00
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
38.77
|
0.00
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
406.29
|
0.00
|
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
1.63
|
0.00
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30311
|
住房公积金
|
0.00
|
155.55
|
0.00
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
64.74
|
0.00
|
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
66.90
|
0.00
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
63.05
|
0.00
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
306
|
赠与
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30601
|
对国内的赠与
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30602
|
对国外的赠与
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30702
|
向国家银行借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30703
|
其他国内借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30704
|
向外国政府借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30705
|
向国际组织借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
30706
|
其他国外借款付息
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
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0.00
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31008
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物资储备
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31009
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土地补偿
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31010
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安置补助
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31011
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地上附着物和青苗补偿
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31012
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拆迁补偿
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31013
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公务用车购置
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0.00
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0.00
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0.00
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31019
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其他交通工具购置
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0.00
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0.00
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0.00
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31099
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其他资本性支出
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0.00
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0.00
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0.00
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注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
编制单位:常州市人民政府办公室(汇总) 单位:万元
“三公”经费
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会议费
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培训费
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“三公”经费
合计
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因公出国(境)费
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公务用车购置及运行维护费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置
|
公务用车运行维护费
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170.62
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61.72
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0.00
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0.00
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78.84
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30.06
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34.65
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86.48
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相关统计数:
项目
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统计数
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项目
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统计数
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因公出国(境)团组数(个)
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1
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因公出国(境)人次数(人)
|
25
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公务用车购置数(辆)
|
0
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公务用车保有量(辆)
|
31
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国内公务接待批次(个)
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318
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国内公务接待人次(人)
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2582
|
国(境)外公务接待批次(个)
|
34
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国(境)外公务接待人次(人)
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276
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召开会议次数(个)
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534
|
参加会议人次(人)
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15476
|
组织培训次数(个)
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2
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参加培训人次(人)
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307
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注:1、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,参加其他单位组织的出国(境)团组20个;全年因公出国(境)累计25人次。
3、公务用车购置及保有情况:本年度本单位拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量31辆。
4.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待318批次,2582人次;外事接待34批次,276人次。
5、2015年度“三公”经费决算增减变化说明:2015年度“三公”经费决算总额为170.62万元,比2014年度“三公”经费决算总额176.76万元减少了6.14万元。其中:(1)根据省、市安排出访考察学习任务的具体要求,严格遵守因公出国(境)审批制度,2015年度我办因公出国(境)人次增多,相关费用比2014年度增加了41万元;(2)2015年度没有新增车辆,并严格按照规定派车用车,有效控制车辆运行成本,2015年度公车运行维护费比2014年度减少48.88万元;(3)严格按照公务接待规定,有效控制接待规模,因2015年度来场学习考察批次较多,故2015年度公务接待费较2014年度略有增加。
政府性基金财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位:常州市人民政府办公室(汇总) 2015年度 金额单位:万元
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
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年末结转和结余
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功能分类编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
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类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
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5
|
6
|
|
合计
|
|
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注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
机关运行经费支出决算表
公开11表
编制单位:常州市人民政府办公室(汇总) 2016年7月 金额单位:万元
项 目
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机关运行经费支出决算
|
经济分类编码
|
经济分类名称
|
栏 次
|
1
|
合 计
|
0.00
|
302
|
商品和服务支出
|
0.00
|
30201
|
办公费
|
1.99
|
30202
|
印刷费
|
7.14
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
19.94
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.61
|
30211
|
差旅费
|
22.86
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
7.36
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.04
|
30216
|
培训费
|
18.78
|
30217
|
公务接待费
|
1.32
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
3.81
|
30227
|
委托业务费
|
0.15
|
30228
|
工会经费
|
14.40
|
30229
|
福利费
|
2.88
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
51.60
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
2.16
|
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。
采购情况表
公开12表
编制单位:常州市人民政府办公室(汇总) 2016年7月 金额单位:万元
项目
|
行次
|
采购决算
|
总计
|
财政性资金
|
其他资金
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合 计
|
1
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
货物
|
2
|
0.00
|
47.36
|
0.00
|
工程
|
3
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
服务
|
4
|
0.00
|
649.01
|
0.00
|
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
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