各位嘉宾、网友,大家好!这里是常州市人民政府门户网站“在线访谈”栏目,今天这期在线访谈节目主题是天宁区着力推动内部审计新发展。我们邀请到常州市天宁区人民政府区长张凯奇和常州市天宁区审计局局长王静玉与大家交流,请跟我们广大网民打个招呼吧! 2023-10-12 10:03:30
各位网友大家好,很高兴通过常州市人民政府门户网站“在线访谈”栏目与大家沟通交流。 2023-10-12 10:07:58
各位网友大家好,欢迎大家对我们工作提出宝贵的意见和建议。 2023-10-12 10:08:15
好的,今天的在线交流时间约一个小时,首先请张区长介绍一下新时代内部审计工作发展趋势。 2023-10-12 10:08:31
主持人好!大家好!2018年5月,习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上指出“要加强对内部审计工作的指导和监督,充分调动内部审计和社会审计的力量,增强审计监督合力”。2019年12月,江苏省出台《江苏省内部审计工作规定》,明确了内部审计机构和人员管理、职责权限、审计结果运用、审计机关指导和监督、责任追究等事项。2020年3月,常州市出台《常州市关于加强内部审计工作的意见》,进一步完善内部审计机构和人员管理、规范内部审计机构的职责和权限、建立健全内部审计工作机制等。 2023-10-12 10:10:02
好,谢谢张区长的介绍。下面开始网友互动环节,欢迎大家踊跃提问。 2023-10-12 10:10:21
近年来天宁区在加强内部审计方面开展了哪些工作? 2023-10-12 10:11:58
一是制度先行,根据上级相关文件精神,天宁区委审计委员会出台《常州市天宁区关于加强内部审计工作的意见》;二是改革创新,积极构建国家审计、内部审计、社会审计“三轮驱动”模式,充分发挥内部审计在推动实现审计全覆盖中的重要作用;三是机构设置,天宁区委审计委员会统筹全区审计工作,办公室设在区审计局,区审计局履行内部审计指导监督职责,镇、街道、重点部门、国有企业明确履行内部审计职责机构。 2023-10-12 10:15:29
什么是内部审计? 2023-10-12 10:15:55
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。 2023-10-12 10:17:59
目前天宁区内部审计发展现状如何? 2023-10-12 10:18:37
目前天宁区有14家单位明确了履行内部审计职责的机构,配备内部审计人员56人,其中大学本科及以上44人。郑陆镇成立镇党委审计委员会,不断完善内部审计管理制度和议事规则,制定《郑陆镇审计委员会章程》《郑陆镇审计委员会办公室工作细则》等系列文件。 2023-10-12 10:21:11
近年来天宁区内部审计工作有哪些成效? 2023-10-12 10:21:48
2021-2022年,全区完成内部审计项目2559个,审计发现问题2663个,发现问题金额77215.98万元。2023年新增2个主管部门明确内部审计职责。 2023-10-12 10:23:06
内部审计在推动实现审计全覆盖中能发挥哪些作用? 2023-10-12 10:23:45
一是新时代内部审计监督范围进一步拓展,内部审计能够在审计监督体系中发挥基础性作用。二是内部审计作为单位监督的第一道防线,具有全面性、专业性、连续性等优势,能有效避免监督盲区和死角,拓展审计监督的广度和深度。三是国家审计监督对象面广量大,将内部审计融入审计全覆盖工作机制中,能够补充国家审计力量,有效利用内部审计成果,提升审计监督整体效能。 2023-10-12 10:28:06
内部审计人员需要具备什么条件? 2023-10-12 10:29:04
内部审计人员应具备从事审计工作所需要的专业能力,能够胜任内部审计工作或对委托社会中介机构实施的内部审计业务进行质量管理的工作;内部审计机构负责人应政治素质好、业务能力强,具备审计、会计、经济、法律或管理等工作背景。 2023-10-12 10:33:27
内部审计机构有哪些职责和权限? 2023-10-12 10:34:50
一是财政财务收支方面的监督职责和权限。有权检查本单位及所属单位有关财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等文件资料。二是经济活动方面的监督职责和权限。有权参加或者列席本单位以及其所属单位重大决策、重大项目、大额资金使用等有关会议。三是内部控制和风险管理方面的监督职责和权限。有权就单位加强内部控制建设提出建议,督促落实审计查出问题的整改工作。 2023-10-12 10:39:43
新时代加强内部审计工作有哪些重要意义? 2023-10-12 10:41:11
加强内部审计是推进治理体系和治理能力现代化的现实需要,是推动经济高质量发展的必然选择,是规范公共权力运行的重要举措。 2023-10-12 10:44:54
内部审计结果如何运用? 2023-10-12 10:45:07
第一,内部审计结果及整改情况应当作为各单位考核、任免、奖惩干部和相关决策的重要依据,内部管理领导干部经济责任审计结果报告以及经审计认定的整改结果归入被审计人员档案;第二,单位对内部审计发现的重大违纪违法问题线索,应当依法及时移送有关机关、单位办理;第三,审计机关重视内部审计成果有效利用,对内部审计发现且已纠正的问题不再在相关审计报告中反映。 2023-10-12 10:50:03
目前常州市针对国企和街道的内部审计有没有相关规定? 2023-10-12 10:50:45
有规定。今年4月,常州市委审计委员会出台《加强开发园区和镇(街道)审计监督的指导意见》《进一步加强市属国有企业审计监督的指导意见》两个文件,分别对两类主体加强内部审计工作提出了明确要求及发展方向。下一步,天宁区将按照市委审计委员会文件精神,研究制定贯彻落实措施。 2023-10-12 10:55:19
审计机关在促进建设内部审计队伍方面有哪些举措? 2023-10-12 10:56:03
近年来,区审计局统筹谋划、多措并举,着力加强内部审计队伍建设。一是加强培训,邀请上级审计机关专家或业务能手开展专题讲座。2020年以来,采用线上和线下模式,组织200余人次参加内审业务培训;二是专人指导,区审计局为各单位内部审计配备了“一对一”指导员,印制发放《内部审计指导员手册》《内部审计使用手册》;三是推出“点单式”以审代训计划,欢迎各单位相关人员报名参与区审计局组织实施的审计项目,2021年以来,已有30余人次报名参与,提升内部审计人员实战能力。 2023-10-12 10:58:10
好的,时间差不多了,我们今天的访谈就到这里。今天的在线访谈得到了广大网友的大力支持,也感谢领导们的精彩回答,感谢各位网友的热情参与,再见! 2023-10-12 10:58:38
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