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常州市人民政府外事办公室2016年度部门决算
发布日期:2017-08-23  浏览数:  字号:〖
 

 

一、常州市人民政府外事办公室概况

 

常州市人民政府外事办公室,挂常州市人民政府港澳事务办公室牌子,为市政府工作部门。

常州市人民政府外事办公室主要职责:

(一)贯彻我国的对外方针政策、涉外法规,执行省委、省政府和市委、市政府关于外事工作的指示、决定。

(二)负责拟订本市外事工作规章制度、提出工作规划建议;协调本市重大外事工作、涉外活动;负责处理或协助处理本市重大涉外事务。

(三)负责本地区的外事调研工作,为市委、市政府提供意见和建议;利用对外交往渠道,为本市的经济建设和社会发展服务。

(四)负责组织接待来访的国宾、党宾和其他重要外宾;负责接待、管理来本市进行公务活动的外国驻华外交人员;协助市委、市政府对本市需要统筹协调的重要外事事项实施综合归口管理;统筹安排市委、市人大、市政府和市政协领导人的外事活动;负责指导并会同有关部门做好外国人和来本市采访的外国记者的接待工作。

(五)审核本市各部门、各单位报请市委或市政府审批的外事文件;承办市委、市人大、市政府和市政协领导人出访和邀请外国人现职副部长级以上人员来访的报批事宜;承办或审核、报批本市县处级及其以下人员因公出国(境)和邀请外国相应人员来访的有关事宜;代拟市政府出国任务批件;负责申办本市因公出国(境)人员的护照、签证手续,签发应邀来访外国人的签证通知函以及其他领事业务;负责亚太经济合作组织商务卡的申办和管理事务。

(六)负责因公出国(境)团组人员的管理,了解、核查出国(境)团组、人员在国(境)外活动情况;牵头负责严格制止用公款变相出国(境)旅游和不必要的公务出国(境)活动。

(七)归口管理本市友好城市工作,负责办理对外结好报批手续;制订、审核本市友好城市及与外国地方友好交往的交流计划;指导市人民对外友好协会的工作;指导本市民间友好团体以及其他地方性团体对外友好交往活动;承办、报批本市各部门成立的主要从事对外交往活动的机构、团体有关事项。

(八)承办本市与外国有关领事机构的业务联系和交涉事宜;归口管理本市各部门、单位与外国驻华使领馆的交往活动;会同市有关部门指导管理本市口岸的外事业务、处理涉外事务。

(九)指导本市各部门、单位做好外国人管理工作;协调有关部门管理出国培训工作;协同有关部门做好聘请外国文教专家的管理工作;会同有关部门处理本市重要涉外事件;审核、报批授予外国人荣誉市民及其他名誉职务和给予重要奖励等具体事项。

(十)贯彻执行国家对香港、澳门的政策规定;推动我市与港澳地区的经贸、科教、文体等领域的交流与合作;在授权范围内,负责邀请香港、澳门相应人员来访的有关事宜;承担申办《因公往来香港、澳门特别行政区通行证》工作。

(十一)配合、协助本市党委宣传部门做好对外宣传和群众性外事教育工作;负责向本市各部门提供国际形势、对外政策、重大国际问题的宣传资料和中央、国务院的对外表态口径。

(十二)负责对本市外事干部、涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育;组织外事干部对外政策业务培训;向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见、建议。

(十三)负责指导各辖市、区和市各部门、单位外事机构的业务工作;协调处理涉外管理工作;会同有关部门做好全市涉外单位的有关管理工作。

(十四)承办市委、市政府交办的其它事项。

常州市人民政府外事办公室经费来源为财政拨款,一级预算单位,设7个内设机构:秘书处(人事处)、出国来华处(行政服务处)、涉外管理处、亚洲地区处、欧洲与非洲地区处、美洲与大洋洲地区处、港澳事务处(市人民对外友好协会办公室)。下属差额拨款事业单位常州市翻译中心的财政补助经费纳入部门预算管理。

2016年,在市委、市政府和省外办的正确领导下,市外办紧紧围绕全市中心工作,坚持服务国家总体外交、服务地方经济社会发展的理念,积极参与国家“一带一路”建设和我市“重大项目推进年”活动,把国家对外工作任务要求与我市经济社会发展实际紧密结合起来,全力助推开放发展,积极拓展公共外事,深化多领域务实合作,营造良好涉外环境,较好地完成各项目标任务。全市外办系统共邀请接待外宾2151399人次,其中外国驻华使领馆团组35174人次,友城团组43242人次,经贸团组39371人次。

一、积极服务开放大局

围绕中央和省、市对外工作重点,拓宽工作思路,加强工作创新,切实增强综合统筹和协调能力,服务开放发展大局。

(一)科学谋划外事发展五年规划。围绕我市国民经济与社会发展“十三五”规划,着眼未来五年外事发展的趋势和要求,结合我省外事发展方向和我市外事工作实际,广泛听取意见,创新思路举措,科学谋划编制了《常州市外事发展五年(20162020)规划》,明确了全面提升我市外事工作水平,服务好我市全方位开放战略和“五个国际化”的主要任务和措施,为推动外事发展提供了方向指引和行动遵循。

(二)主动参与“一带一路”建设。加强与“一带一路”沿线国家联系,举办乌兹别克斯坦投资贸易说明会、常州企业赴非洲投资座谈会等,邀请乌兹别克斯坦驻沪总领事、埃塞俄比亚工业部国务部长、毛里求斯博巴森荷津市市长等到会作专题推介,为我市企业积极参与“一带一路”建设搭建平台,推动乌兹别克斯坦轻工业股份有限公司与常州纺织工业协会达成合作。组织我市企业赴上海参加由省外办和省商务厅举办的“携手江苏共赢发展—‘一带一路’沿线国家投资说明交流会”,邀请荷兰蒂尔堡市代表团来常举办投资与物流推介会,积极寻求合作资源。

(三)全力做好“引资引智”活动保障。邀请德国驻沪总领事罗腾、韩国春川市市长崔东涌等重要外宾参加第十一届中国常州先进制造技术成果展示洽谈会、2016中国常州科技经贸洽谈会、中国常州(香港)创新融合发展对接会等活动。在法国举办“2016中国常州(里昂)工商企业座谈会”,中国驻里昂副总领事邹建华出席活动;在加拿大多伦多万锦市举办“常州市吸引海外人才推介会”,向当地近50名科技人才专题推介“龙城英才计划”。做好重要出访团组服务保障,推动我市与以色列Natali集团、欧盟创新委员会等签署合作协议。

(四)推进中外合作园区建设。举办“2016年常州市政府与各国驻沪总领馆新春交流会”,邀请以色列驻沪总领事安迈凯、芬兰驻沪总领事万伯阳等36个国家的驻沪领事馆官员出席活动,重点推介常州对外合作园区。邀请以色列驻华大使马腾来访,进一步推进中以经济技术合作和“中以常州创新园”发展。举办“中德创新伙伴关系与青年创新创业”座谈会,为“中德创新园区”发展搭建平台。主动拜访相关国家驻沪总领事馆,助力中俄科技产业园、常州意大利智造产业园等启动建设。组织撰写常州市中外合作园区调研报告,为推进园区国际化建设发挥参谋作用。

二、积极推进务实合作

利用我市产城融合综合改革试点的有利契机,紧扣产业和城市转型需求,积极扩大对外交流,扎实推进务实合作。

(一)搭建创新合作平台。围绕贯彻落实五大发展理念,加快推进战略性新兴产业发展。举办2016中国常州国际科技创新合作交流大会,邀请以色列、英国、澳大利亚、瑞典、韩国等国科研院所和技术转移机构近30位代表参加活动,推动常州创意产业基地与韩国江原情报文化振兴院达成合作。围绕我市重点产业参与国际产能合作,联合瑞士驻沪总领事馆组织“合作机遇—瑞士企业常州行”系列活动,联合美国驻沪总领事馆、市轨道交通发展公司举办“常州美国轨道交通合作交流会”,推动我市企业与瑞士、美国企业交流合作。

(二)助推企业“走出去”。进一步优化APEC商务旅行卡申办、外国人来华邀请、涉外认证等服务项目。先后赴溧阳、金坛等地开展3APEC商务旅行卡培训和推广活动,为全市近150家企业介绍最新政策和办理事项。全年共办理APEC商务旅行卡179人次,《被授权单位邀请函》2701人次,涉外认证467本。组织企业参加乌兹别克斯坦驻沪总领事馆旅游推介会、“江苏—拉美经贸合作研讨会”等活动。在坦桑尼亚设立常州市钟楼区“一带一路”发展促进中心,打造境外经贸合作区。外办网站设立“一带一路”专栏,定期更新相关国家地区投资政策与信息。

(三)精心组织对外宣传推介。在亚洲财富论坛来常召开“十三五”规划解读会期间,主动与克罗地亚驻华大使、尼泊尔驻华使馆副馆长等9个国家的11位外交官对接,积极推介我市特色产业。做好美国PBS电视台、芬兰农村未来报、澳大利亚广播电视台、德国广播协会等外媒来我市采访联系工作,参与组织“中德媒体看常州”系列活动,为我市企业和产业国际化搭建宣传平台。邀请俄罗斯泛俄国家电视台“俄罗斯24”国际频道、华尔街日报等重点媒体来访,拓宽我市对外宣传渠道。邀请澳门广播电视台、澳门日报、澳亚卫视等媒体来常采访和实地拍摄,集中播出专题报道,提升我市在澳门知名度。

三、积极拓展公共外事

立足常州本地舞台,传播中国声音,打造国际认知,更好地服务国家总体外交,同时扩大常州知名度,提升城市国际影响力。

(一)深化友城交流合作。常州市与德国明登市、英国索利哈尔市缔结友好城市关系,溧阳市与德国富尔达地区、武进区与法国萨木瓦市、金坛区与法国圣乔治市缔结友好城区关系。我市与美国库比蒂诺市、加拿大万锦市、智利佩尼亚洛伦大区等城市建立友好合作关系。目前,市本级累计缔结友好城市27对,辖市区累计缔结友好城市18对。建立常州市美国地区友好合作联盟,打造外事资源共享平台。推进“双城记”友城交流活动品牌,先后组织市民代表团访问荷兰、德国和美国友城,制作播出《双城记荷德行》等系列专题报道。在2016中国国际友好城市大会上,德国友城埃森市荣获“对华友好城市交流合作奖”。

(二)扩大民间对外交往。市外办与澳中友好发展协会、澳大利亚国际商会建立友好合作关系,市友协与葡萄牙中华总商会签署友好交流备忘录,推动市总工会与意大利锡耶纳省总工会缔结友好工会。助力常州大学与阿根廷拉马坦萨国立大学、江苏理工学院与以色列奥特布劳德学院、市妇幼保健院与加拿大奥涅金生殖医学中心、西太湖健康产业园与加拿大麦吉尔大学健康中心等建立合作关系。协助常州工程职业技术学院与缅甸曼德勒省缅中友协开展合作,推动孟河医派走进德国、葡萄牙。举办“聚焦美好常州”在常外籍人士摄影比赛,组织我市学生摄影作品参加斯里兰卡第三届国际摄影大赛并获彩色组国际奖项,组织参加第四届韩国春川—中国常州艺术交流展,邀请爱尔兰梅努斯大学合唱团来常演出,举办“常州—马其顿教育、文化合作交流会”。

(三)提升港澳合作质量。认真做好澳门特别行政区行政长官崔世安等重要来宾接待工作,精心安排考察线路,积极推介我市产业特色和营商环境,推动“苏澳合作园区”落户我市。积极做好“第六届江苏—澳门葡语国家工商峰会” 常州团组织筹备工作,精心制作主题展板、宣传资料,澳门各界知名人士和我省代表近400人参加。组织我市代表参加“2016首届澳门非物质文化遗产暨古代艺术国际博览会”,联合举办“江海相连——苏澳书画展”,促进常澳两地人文交流。市人大主任会议专题听取《江苏省保护和促进香港澳门同胞投资条例》贯彻落实情况,召开港澳企业座谈会,进一步提升我市港澳企业发展环境。

四、积极深化涉外管理

深入研究当前外事工作面临的新情况和新问题,严格落实各项外事制度规定,不断完善和提升涉外服务环境。

(一)继续加强因公出国(境)管理。严格落实因公出国(境)各项管理规定,确保党政人员和经费不越指标。举办4场辖市(区)因公出国(境)专办员培训班,着力提升专办员队伍政策水平和业务能力。邀请美国驻沪总领事馆副领事艾薇兰来常州作签证讲座,详细介绍留学、商务、旅游签证政策及EVUS系统应用情况。强化外国人来华管理,建立常州市境外人员管理工作协作机制,定期对我市企业邀请外国人来常情况进行检查。全年共批准因公出国(境)团组4531574人次,办理因公护照、港澳通行证1199人次,办理签证843人次。

(二)提升涉外服务管理水平。精心组织“领事保护宣传周”系列活动,邀请外交部领事司参赞邢文健作专题讲座,市外办网站增设“领事保护”栏目,举办10多场次图片巡展和政策咨询会,并向公众免费发放宣传资料一万余份。推进“三进三送三提高”服务品牌建设,创新涉外服务机制,开展“2016常州外企行”活动。严格规范处置涉外事件,全年处理涉外案(事)件26起,涉及外国人“三非”事件5起、经济纠纷8起、治安处罚和刑事犯罪8起。加强外国媒体来访引导,发挥我市外国记者管理工作机制作用,积极妥善地完成39家外媒来访的应急处置和应对指导。

(三)优化涉外软环境。组织6场次在常境外人士“走进社区、走进企业、走进公益组织”活动,举办“走进社区乐在常州”主题活动,开展“外国人看常州”文化沙龙,邀请百余名在常境外人士参与活动,加深外籍人士对中国文化了解。精心组织“葡萄酒品鉴活动”等涉外活动11场次,联合我市有关部门组织开展“我爱常州”系列活动,丰富在常境外人士生活。市翻译中心先后为科技经贸洽谈会等10多场大型涉外活动提供翻译服务。市国际交流中心为市民赴韩国、日本等国家提供因私签证服务近3000人次,为150余家涉外企业提供人力资源服务。

五、积极提升工作效能

以“两学一做”学习教育活动为抓手,进一步强化队伍作风建设,增强服务意识,优化服务举措,推动“外事为民”理念落实。

(一)改进工作作风。积极开展“两学一做”学习教育,全面贯彻落实习近平总书记重要指示精神以及中央和省、市委部署要求,紧密联系我市外事发展实际,不断强化党员先锋模范意识,激发干事创业热情。组织全办干部职工赴井冈山革命教育基地开展红色培训,赴浙江南湖开展“践行两学一做,重温入党誓词”主题党日活动,传承发扬革命传统和精神,打牢理想信念基础。推进“外事服务BRT”建设,外办窗口荣获“常州市政务服务系统共产党员先锋岗”和“市政管办年度优秀窗口”称号。市外办连续三年荣获“市级机关作风建设优秀单位”。

(二)注重学习调研。组织参加哈佛大学特聘教授理查德弗里曼教授、常州大学李峰教授等专题讲座活动,提升干部队伍综合素质。选派1名同志参加江苏省—埃塞克斯郡访问学者项目,赴英国工作交流。组织我办5名同志参加全省外事翻译培训班,3名英语专业翻译人员到高校集中培训,全年开展英语沙龙7次,进一步巩固提高外语能力水平。办领导率队赴基层开展调研十余次,及时掌握基层发展需求,加强信息收集和分析研究,完成《城市形象国际传播的探新与启示》等调研报告2份,办理政协提案2件,积极发挥外事参谋作用。

(三)加强内部建设。优化工作流程,提升机关内部运行效能。优化干部队伍人员配置,坚持正确用人导向,选拔任用5名科级干部,进一步充实干部队伍。严格落实上级指示精神,认真做好公务用车改革后续车辆处置、人员安置、应急车车辆和用车平台使用管理工作。认真执行干部个人事项报告、因私出国(境)证照报备等各项规定,规范机关干部管理措施,大力营造文明、健康、向上、和谐的工作氛围,市外办荣获20132015年度常州市文明单位称号。

二、常州市人民政府外事办公室2016年度

部门决算表


收入支出决算总表

公开01

金额单位:万元

                                                                                                          

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

974.79 

一、一般公共服务支出

644.74 

一、基本支出

892.50 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、项目支出

82.29 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

204.38 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26.18 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

99.49 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

974.79 

本年支出合计

974.79 

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

    年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

974.79

总计

974.79 


收入决算表

公开02

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

974.79 

974.79 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

644.74 

529.42 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

639.74

489.42

2010301

行政运行

522.45

414.30

2010302

一般行政管理事务

77.29

75.12

2010350

事业运行

40.00

40.00

20110

人力资源事务

5.00

5.00

2011008

引进人才费用

5.00

5.00

208

社会保障和就业支出

204.38

204.38

20805

行政事业单位离退休

204.38

204.38

2080501

归口管理的行政单位离退休

204.38

204.38

210

医疗卫生与计划生育支出

26.18

26.18

21005

医疗保障

26.18 

26.18 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

26.18

26.18

221

住房保障支出

99.49

99.49

22102

住房改革支出

99.49 

99.49 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

46.97 

46.97 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

31.60 

31.60 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

20.92 

20.92 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

974.79 

892.50 

82.29 

 

 

 

201

一般公共服务支出

644.74 

562.45 

82.29 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

639.74

562.45

77.29

2010301

行政运行

522.45

522.45

2010302

一般行政管理事务

77.29

77.29

2010350

事业运行

40.00

40.00

20110

人力资源事务

5.00

5.00

2011008

引进人才费用

5.00

5.00

208

社会保障和就业支出

204.38

204.38

20805

行政事业单位离退休

204.38

204.38

2080501

归口管理的行政单位离退休

204.38

204.38

210

医疗卫生与计划生育支出

26.18

26.18

21005

医疗保障

26.18 

26.18 

2100501

行政单位医疗

26.18

26.18

221

住房保障支出

99.49

99.49

22102

住房改革支出

99.49 

99.49 

2210201

住房公积金

46.97 

46.97 

2210202

提租补贴

31.60 

31.60 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

20.92 

20.92 

 

 

 

 


 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

金额单位:万元

                                                                                                                                            

    

    

   

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

974.79

一、一般公共服务支出

644.74 

644.74 

 

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

204.38 

204.38 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26.18 

26.18 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

99.49 

99.49 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

974.79 

本年支出合计

974.79

     974.79

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

974.79 

总计

974.79 

974.79 

 


 

财政拨款支出决算表

公开05

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

                    974.79

                    892.50

                     82.29

201

一般公共服务支出

644.74

562.45

82.29 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

639.74

562.45

77.29

2010301

行政运行

522.45

522.45

2010302

一般行政管理事务

77.29

77.29

2010350

事业运行

40.00

40.00

20110

人力资源事务

5.00

5.00

2011008

引进人才费用

5.00

5.00

208

社会保障和就业支出

204.38

204.38

20805

行政事业单位离退休

204.38

204.38

2080501

归口管理的行政单位离退休

204.38

204.38

210

医疗卫生与计划生育支出

26.18

26.18

21005

医疗保障

26.18 

26.18 

2100501

行政单位医疗

26.18

26.18

221

住房保障支出

99.49

99.49

22102

住房改革支出

99.49 

99.49 

2210201

住房公积金

46.97 

46.97 

2210202

提租补贴

31.60 

31.60 

 

2210203

购房补贴

20.92 

20.92 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


 

财政拨款基本支出决算表

公开06

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

                   892.50

                   802.80

                     89.70

301

工资福利支出

469.18

469.19

30101

基本工资

110.63

110.64

30102

津贴补贴

214.08

214.08

30103

奖金

61.40

61.40

30104

社会保障缴费

25.07

25.07

30199

其他工资福利支出

58.00

58.00

302

商品和服务支出

89.70

89.70

30201

办公费

6.55

6.55

30207

邮电费

1.43

1.43

30211

差旅费

37.66

37.66

30213

维修费

0.14

0.14

30215

会议费

30216

培训费

3.86

3.86

30217

公务接待费

0.50

0.50

30226

劳务费

3.08

3.08

30228

工会经费

5.29

5.29

30229

福利费

0.60

0.60

30231

公务用车运行维护费

3.87

3.87

30239

其他交通费用

24.60

24.60

30299

其他商品和服务支出

2.12

2.12

303

对个人和家庭的补助

333.62

333.62

30301

离休费

18.00

18.00

30302

退休费

192.44

192.44

30311

住房公积金

46.97

46.97

30312

提租补贴

44.79

44.79

30313

购房补贴

26.06

26.06

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

5.36

5.36

 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

                     974.79

                     892.50

                    82.29

201

一般公共服务支出

644.74 

562.45 

82.29 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

639.74

562.45

77.29

2010301

行政运行

522.45

522.45

2010302

一般行政管理事务

77.29

77.29

2010350

事业运行

40.00

40.00

20110

人力资源事务

5.00

5.00

2011008

引进人才费用

5.00

5.00

208

社会保障和就业支出

204.38

204.38

20805

行政事业单位离退休

204.38

204.38

2080501

归口管理的行政单位离退休

204.38

204.38

210

医疗卫生与计划生育支出

26.18

26.18

21005

医疗保障

26.18 

26.18 

2100501

行政单位医疗

26.18

26.18

221

住房保障支出

99.49

99.49

22102

住房改革支出

99.49 

99.49 

2210201

住房公积金

46.97 

46.97 

2210202

提租补贴

31.60 

31.60 

 

2210203

购房补贴

20.92 

20.92 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08

金额单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

                   892.50

                   802.80

                     89.70

301

工资福利支出

469.18

469.18

 

30101

基本工资

110.63

110.63

 

30102

津贴补贴

214.08

214.08

30103

奖金

61.40

61.40

30104

社会保障缴费

25.07

25.07

30199

其他工资福利支出

58.00

58.00

 

302

商品和服务支出

89.70

89.70

30201

办公费

6.55

6.55

30207

邮电费

1.43

1.43

30211

差旅费

37.66

37.66

30213

维修费

0.14

0.14

30215

会议费

30216

培训费

3.86

3.86

30217

公务接待费

0.50

0.50

30226

劳务费

3.08

3.08

30228

工会经费

5.29

5.29

30229

福利费

0.60

0.60

30231

公务用车运行维护费

3.87

3.87

30239

其他交通费用

24.60

24.60

30299

其他商品和服务支出

2.12

2.12

303

对个人和家庭的补助

333.62

333.62

30301

离休费

18.00

18.00

30302

退休费

192.44

192.44

30311

住房公积金

46.97

46.97

30312

提租补贴

44.79

44.79

30313

购房补贴

26.06

26.06

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

5.36

5.36

 

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 24.27

19.90

 3.87

 

 3.87

 0.50

 

 18.86

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数()

 8

因公出国(境)人次数()

 10

公务用车购置数()

 

公务用车保有量()

 

国内公务接待批次()

 20

国内公务接待人次()

 250

国(境)外公务接待批次()

 

国(境)外公务接待人次()

 

召开会议次数()

 58

参加会议人次()

 864

组织培训次数()

 

参加培训人次()

 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

 

 

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。本部门无政府性基金收入,也无使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


机关运行经费支出决算表

公开11

金额单位:万元

   

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

89.70

302

商品和服务支出

89.70

30201

办公费

 6.55

30207

邮电费

 1.43

30211

差旅费

37.66

30213

维修费

 0.14

30215

会议费

 

30216

培训费

 3.86

30217

公务接待费

 0.50

30226

劳务费

 3.08

30228

工会经费

 5.29

30229

福利费

 0.60

30231

公务用车运行维护费

 3.87

30239

其他交通费用

24.60

30299

其他商品和服务支出

 2.12

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。


政府采购支出决算表

公开12

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

 

 

 

一、货物

49200.00

49200.00

 

二、工程

 

 

 

三、服务

 

 

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

三、常州市人民政府外事办公室2016

决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

常州市人民政府外事办公室2016年度收入、支出总计974.79万元,与上年相比收、支总计各增加174.56万元,增长21.8%。其中:

(一)收入总计974.79万元。包括:

1.财政拨款收入974.79万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加174.56万元,增长21.8%

(二)支出总计974.79万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出644.74万元,主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。与上年相比增加115.32万元,增加21.8%。主要原因是在职人员工资待遇制度性调整增加及机关车改后发放相关车改补贴。

2.社会保障和就业支出204.38万元,主要用于部门开支的离退休经费。与上年相比增加23.22万元,增长12.8%。主要原因是退休人员养老待遇制度性调整增加。

3.医疗卫生与计划生育支出26.18万元,主要用于部门基本医疗保险缴费经费。与上年相比增加5.06万元,增加24%。主要原因是在职人员缴纳社保计提基数增加。

4.住房保障支出99.49万元,主要用于部门住房改革支出。与上年相比增加30.96万元,增加45.2%。主要原因是在职人员住房改革支出制度性调整增加。

二、收入决算情况说明

常州市人民政府外事办公室本年收入合计974.79万元,其中:财政拨款收入974.79万元,占100 %

三、支出决算情况说明

常州市人民政府外事办公室本年支出合计974.79万元,其中:基本支出892.50万元,占91.6%;项目支出82.29万元,占8.4%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市人民政府外事办公室2016年度财政拨款收、支总决算974.79万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加174.56万元,增长21.8%

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市人民政府外事办公室2016年财政拨款支出974.79万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加174.56万元,增长21.8%

常州市人民政府外事办公室2016年度财政拨款支出年初预算为740.25万元,支出决算为974.79万元,完成年初预算的131.7%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资、住房支出待遇制度性调整增加及机关车改后发放相关车改补贴。其中:

(一)一般公共服务(类)

1政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为353.42万元,支出决算为522.45万元,完成年初预算的147.8%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资待遇制度性调整增加及机关车改后发放相关车改补贴。。

2. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为77.29万元,支出决算为77.29万元,完成年初预算的100%

3. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%

(二)社会保障和就业(类)

1行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)年初预算为183.94万元,支出决算为204.38万元,完成年初预算的111.1%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老待遇制度性调整增加。

(三)医疗卫生与计划生育(类)

1医疗保障(款)行政单位医疗(项)年初预算为19.48万元,支出决算为26.18万元,完成年初预算的134.4%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员缴纳社保计提基数增加。

(四)住房保障()

1.住房改革支出(款)住房公积金、提租补贴、购房补贴(项)年初预算为66.12万元,支出决算为99.49万元,完成年初预算的150.5%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房改革支出制度性调整增加.

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市人民政府外事办公室2016年度财政拨款基本支出 892.50万元,其中:

(一)人员经费802.80万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费89.70万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

常州市人民政府外事办公室2016年一般公共预算财政拨款支出974.79万元,与上年相比增加174.56万元,增长21.8%

常州市人民政府外事办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为740.25万元,支出决算为974.79万元,完成年初预算的131.7%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资、住房支出待遇制度性调整增加及机关车改后发放相关车改补贴。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市人民政府外事办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出892.50万元,其中:

(一)人员经费802.80万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费89.70万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市人民政府外事办公室2016年度财政拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出19.90万元,占三公经费的82%;公务用车购置及运行费支出3.87万元,占三公经费的15.9%;公务接待费支出0.5万元,占三公经费的2.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出19.90元,完成预算的79.6%,决算数小于预算数的主要原因是本年单位因公出境任务(出境较出国费用低)占比增加。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组8个,累计10人次。开支内容主要为单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费支出3.87万元。其中:

1)公务用车购置本年无预算,亦无相关支出。

2)公务用车运行维护费决算支出3.87万元,完成预算的21.5%,决算数小于预算数的主要原因是机关年中实行了车改。公务用车运行维护费主要用于公务用车租用费、燃料费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。2016年初使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。

3.公务接待费0.5万元。

国内公务接待支出0.5万元,完成预算的5.4%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约要求,减少公务接待支出。国内公务接待主要为接待来访办事人员等,2016年使用财政拨款开支的国内公务接待20批次,250人次。主要为接待来访办事人员等。

常州市人民政府外事办公室2016年度财政拨款安排的会议基本是利用行政中心内部会议室,未发生其他会议活动支出。2016年度全年召开会议58个,参加会议864人次。主要为召开部门工作会议。

常州市人民政府外事办公室2016年度财政拨款安排的培训费决算支出18.86万元,完成预算的127.1%,决算数大于预算数的主要原因是单位工作人员参加学习教育和业务培训支出增加。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

常州市人民政府外事办公室2016年无政府性基金预算,本年无相关财政拨款,亦无相关支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出89.70万元,比2015年增加45.23万元,增长101.7%。主要原因是本年度一般公共预算安排的基本支出中增加了机关车改后发放相关车改补贴费用。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额4.92万元,全部为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,车改后本部门已无公务用车。

 

四、名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指市级政府部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

 
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