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信息名称:2015年度常州市文广新局部门预算公开
索 引 号:014109779/2016-00050
法定主动公开分类:财政预决算公开 公开方式:主动公开
文件编号: 发布机构:市文广新局
生成日期:2016-05-20 公开日期:2016-05-20 废止日期:有效
内容概述:2015年度常州市文广新局部门预算公开
2015年度常州市文广新局部门预算公开

一、部门概况

(一)主要职能

常州市文广新局为市政府工作部门,内设办公室等机构13个,下属单位20个,主要职责有:

1、全面贯彻执行中央国务院及省委、省政府关于文化艺术、广播电视、文化遗产、新闻出版、著作权工作的方针政策和法律法规,研究拟定全市文化艺术、广播电视、文化遗产、新闻出版、著作权管理的方针政策、发展规划、管理规定并组织实施。

2、会同有关部门研究拟定全市文化产业政策和规划,指导、协调文化产业发展;规划、指导全市重点文化设施建设。

3、会同有关部门研究拟定全市文化市场发展的政策和规划,并负责全市文化、广电、新闻出版、版权的监督、管理和执法工作。

 4、指导和管理全市艺术创作、研究工作;负责监督财政核拨各单位的艺术创作经费的使用、公益文化(公共文化产品和服务)的采购;扶持各门类艺术精品的创作,指导全市文化艺术团体建设。

5、综合管理全市社会文化活动和文化馆事业,指导全市社会文化工作,协调全市性重大文化活动。

6、综合管理全市公共图书馆事业,指导、协调各类图书馆建设。

7、综合管理全市文物、博物馆事业;负责申报各级文物保护单位;指导、协调全市文化遗产管理、保护、发掘、研究、鉴定和宣传;编制、申报、核拨、管理文物维修经费。

8、综合管理全市各类出版物的出版发行,审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构;负责全市著作权(包括计算机软件著作权)管理工作,组织实施图书、报刊、电子等各类出版物的审读和审看。

9、综合管理全市广播影视事业,组织推进广播电影电视领域的公共服务。统一协调全市广播电视节目的传输覆盖;负责对全市广播电视播出机构及播出情况的监管。

10、指导、组织文化广电新闻出版行业的人才队伍建设,推进系统内人事制度改革;负责本系统相关系列专业技术职称评聘(考试)有关工作;管理行业的教育培训工作。

11、指导相关行业的协会、学会等社团组织的业务活动。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构情况

1、部门预算机构总数

市文广新系统局本级及下属单位共21个,其中:局本级(行政)1个、全额拨款事业单位11个、全民企业8个(演出公司、文物商店、锡剧院、歌舞剧院、评弹团、滑稽剧团、出版事务所、江南心公司)、委托经营管理企业1个。

2、部门预算管理形式

全额拨款单位12个:局本级、图书馆、文化馆、刘海粟美术馆、吴青霞艺术院、画院、文化行政综合执法支队、文化艺术研究所、博物馆、文保中心、瞿秋白纪念馆、艺术高等职业学校。               

政府购买服务单位4个:锡剧院、歌舞剧院、评弹团、滑稽剧团。

国有企业4个:演出公司、文物商店、出版事务所、江南心公司。

委托经营管理企业1个:常州保利大剧院。

(三)2015年度主要工作目标及任务

文化惠民

全面完成省级公共文化服务体系示范区创建,实现公益性文化设施全覆盖;推动服务重心下移,优化提升一批文化活动,打造具有常州特色的公共文化服务品牌。

1扎实推进省级公共文化服务体系示范区创建。

2按照国家一级馆标准,启动区级图书馆建设,建成天宁区图书馆,钟楼区图书馆完成土建,开工建设新北、戚区图书馆。

3实施公共图书馆总分馆制,搭建市、区、乡镇(街道)图书馆联网平台,市馆与武进、天宁区馆及22个乡镇(街道)分馆联网,实现公共图书资源通借通还。

4启动文化馆提档达标建设,新区文化馆升为国家一级馆,实现59个乡镇(街道)文化站达500平方米以上和899个村(社区)文化室达100平方米以上标准。

5进一步打造“社区天天乐”、“文化100”、“文化三送”等具有常州特色的公共文化服务品牌,全年惠民演出超10000场,送戏下基层1000场、送电影10000场、送书40000册,总受益人群超650万人次。

6开展“书香常州悦读生活”全民阅读活动,推进“百千万”阅读惠民服务,开展“天目湖水乡文化读书节”、“茅山农民读书节”等读书活动,重点扶持“蓝狮子读书会”等20家民间读书组织,居民综合阅读率达90%以上。

7开展文化科技卫生“三下乡”和网络文化系列活动,开展惠民服务100场。

文化产业提升:

推动全市文化产业健康发展,全市文化产业增加值占GDP比重达6%左右。

1积极培育龙头文化企业,年内“三上”文化企业累计达到800家。

2做大做强国家广告产业园区、国家文化与科技融合示范基地等。

3争取部、省文化产业扶持资金2000万元以上。

4、进一步打造“江南心”文化品牌。

提升发展各项事业:

1、深入推进本系统人才培养“五大计划”。重点支持青年人才的培养和发现,为“十大文化英才”项目提供资助,继续引进各类急需高端人才,支持具有潜力的文化人才拜师学艺,组织骨干艺术家赴俄罗斯进行文化交流。

2、继续实施青果巷历史文化街区保护利用等申名重点工程,成功申报国家历史文化名城。

3、推进国有文艺院团深化改革,增强院团精品生产能力和文化惠民服务水平。

二、2015年部门预算收支预算表及填报说明

(一)资金安排原则

根据市文广新系统的工作职责和目标,围绕中央、省、市提出的文化大发展、大繁荣精神,将进一步优化支出结构,完善资源配置,保证重点支出,严控一般性支出,从严从紧预算编制。

(二)部门预算收支总规模

    市文广新系统局本级及下属单位2015年部门预算收入总来源13964.86万元,其中:财政拨款12690.9万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入273.44万元,专项收入262万元,财政专户管理的政府非税收入252.5万元,调入资金314.85万元,经营收入148.22万元。上年结余(含财政专户管理)22.95万元。

部门预算支出安排总额13963.46万元,其中:基本支出7380.86万元,项目支出4037.6万元,市级专项资金2545万元。

1、基本支出经费安排情况

1)工资及福利支出3940.58万元;

    2)商品和服务支出585.76万元;

    3对个人和家庭补助2854.52万元。

2、项目支出安排情况

市文广新系统局本级及下属单位部门预算安排项目支出4037.6万元,其中:财政拨款2947.04万元,纳入管理的行政事业性收费收入272.04万元,专项收入80万元,财政专户管理的政府非税收入252.5万元,动用上年结余22.95万元,调入资金314.85万元,其它资金(经营收入)148.22万元。

3、市级专项资金:

1)、大剧院运行及演出考核补贴:1700万元;

2)、文化事业建设费及宣传文化发展专项:845万元;

 

 

 

                                                                     常州市文化广电新闻出版局

 

 

 

 

2015年度部门收支预算总表

          单位:万元
收入预算 支出预算
项目名称 金额 功能分类 支出用途
功能科目名称 金额 项目名称 金额
一、财政拨款 10681.34 一、一般公共服务支出   一、基本支出 7380.86
  1.一般公共预算 10681.34 二、外交支出   二、项目支出 4037.6
  2.政府性基金预算   三、国防支出      
二、财政专户管理资金 252.5 四、公共安全支出      
三、调入资金 314.85 五、教育支出 1645.19    
四、其他资金 148.22 六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出 7210.8    
    八、社会保障和就业支出 1538.71    
    九、医疗卫生与计划生育支出 274.31    
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、国土海洋气象等支出      
    十八、住房保障支出 749.45    
    十九、粮油物资储备支出      
    二十、其他支出      
当年收入小计 11396.91 当年支出小计 11418.46
上年结余资金 22.95 结转下年资金 1.4
收入合计 11419.86 支出合计 11419.86

 

 

 

2015年度部门收入预算总表

    单位:万元
项目名称 金额
收入总计 11157.86
一般公共预算资金 小计 10419.34
公共财政拨款(补助)资金 10419.34
专项收入  
政府性基金  
财政专户管理资金 252.5
调入资金 314.85
其他资金 小计 148.22
经营收入 148.22
省直拨资金  
其他  
上年结余 22.95

 

 

 

2015年度部门支出预算总表

    单位:万元
合计 基本支出 项目支出
11418.46 7380.86 4037.6

 

 

 

 

2015年度部门财政拨款收支预算总表

           
收入预算 支出预算
项目名称 金额 项目名称(功能科目) 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算 10681.34 一、一般公共服务支出      
二、政府性基金预算   二、外交支出      
    三、国防支出      
    四、公共安全支出      
    五、教育支出 1015.84 1015.84  
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出 7101.63 7101.63  
    八、社会保障和就业支出 1538.71 1538.71  
    九、医疗卫生与计划生育支出 274.31 274.31  
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、国土海洋气象等支出      
    十八、住房保障支出 749.45 749.45  
    十九、粮油物资储备支出      
    二十、其他支出      
收入合计 10681.34 支出合计 10679.94 10679.94  

 

 

 

2015年度部门一般公共预算支出预算表

    单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金额
2 合计 10679.94
205 教育支出 1015.84
20503 职业教育 753.84
2050302 中专教育 753.84
20509 教育费附加安排的支出 262
2050999 其他教育费附加安排的支出 262
207 文化体育与传媒支出 7101.63
20701 文化 5869.52
2070101 行政运行 1352.86
2070104 图书馆 1331.85
2070105 文化展示及纪念机构 400.24
2070107 艺术表演团体 1365
2070109 群众文化 566.22
2070110 文化交流与合作 24.3
2070111 文化创作与保护 160.05
2070112 文化市场管理 353.53
2070199 其他文化支出 315.47
20702 文物 1152.11
2070205 博物馆 780.13
2070299 其他文物支出 371.98
20704 广播影视 80
2070499 其他广播影视支出 80
208 社会保障和就业支出 1538.71
20805 行政事业单位离退休 1538.71
2080501 归口管理的行政单位离退休 349.67
2080502 事业单位离退休 1189.04
210 医疗卫生与计划生育支出 274.31
21005 医疗保障 274.31
2100501 行政单位医疗 52.63
2100502 事业单位医疗 221.68
221 住房保障支出 749.45
22102 住房改革支出 749.45
2210201 住房公积金 377.99
2210202 提租补贴 196.81
2210203 购房补贴 174.65

 

 

 

2015年度部门一般公共预算基本支出预算表

    单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出预算安排数
3 合计 7380.86
301 工资福利支出 3940.58
30101 基本工资 584.5
30102 津贴补贴 566.46
30103 奖金 9.91
30104 社会保障缴费 368.34
30107 绩效工资 2034.72
30199 其他工资福利支出 376.65
302 商品和服务支出 585.76
30201 办公费 81.96
30202 印刷费 3
30205 水费 39.2
30206 电费 79.12
30207 邮电费 46.86
30211 差旅费 99.6
30213 维修(护)费 15.82
30214 租赁费 4
30215 会议费 44.08
30216 培训费 52.01
30217 公务接待费 14.13
30226 劳务费 8
30228 工会经费 38.32
30229 福利费 9.15
30231 公务用车运行维护费 16
30299 其他商品和服务支出 34.51
303 对个人和家庭的补助 2854.52
30301 离休费 141.94
30302 退休费 1396.77
30303 退职(役)费 2.47
30305 生活补助 3.27
30309 奖励金 0.36
30311 住房公积金 377.99
30312 提租补贴 196.81
30313 购房补贴 156.65
30399 其他对个人和家庭的补助支出 578.26

 

 

 

2015年度部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

            单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 会议费 培训费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
311.16 7 117.79   117.79 24.13 78.23 84.01

 

 

 

2015年度部门政府性基金支出预算表

    单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金额
     
     
     

 

 

 

                       2015年度部门一般公共预算“三公”等经费和2014年一般预算对比表
单位:万元
  合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 会议费 培训费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
2015 311.16 7 117.79   117.79 24.13 78.23 84.01
2014 332.7 10 121.5   121.5 26.7 75.9 98.6
备注:2015年三公经费共计311.16万元同2014年332.7万元减少21.54万元,主要因为2015三公”等经费按规定压缩了10%

 

 

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